临夏县尹集镇人民政府2022年部门预算
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
1、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。
5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导,负责工商、税收法规、政 策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作,积极培育市场、发展市场经济,保护经营者之间平等竞争;负责本行政区域内的民族宗教、民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益;协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作,抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作,做好安全生产统计工作,定期分析上报安全生产形式,及时公布安全生产情况,负责维护稳定。
7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作,负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。
10、根据《甘肃省行政机构设置与编制管理办法》的规定,向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、县驻本乡机关和企事业单位。
11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
12、负责办理县人民政府交办的其他事务。
二、机构设置
(一)机关内设机构
尹集镇设置党政机构4 个,具体为:
(一)党政综合办公室。主要负责乡镇党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。
(二)党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作;负责基层民主政治建设,信访投诉等工作。
(三)经济发展和社会事务办公室(加挂生态环境办公室民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子)。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作;组织指导自然资源和规划、村镇建设;承担社会经济调查统计等工作。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。
(四)社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子)。主要负责政法、村(社区)治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作,维护辖区社会稳定。
尹集镇设置事业单位5 个,具体为:
(一)农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子)。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作,农产品质量安全检测工作;推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。
(二)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)。主要负责优化发展环境、村镇建设规划、应急管理、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;协调开展市场监管领域公共服务工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织实施群众文体活动,为丰富人民群众文体生活提供服务;协助有关部门做好文物保护等工作。
(三)政务(便民)服务中心。主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台等工作。
(四)社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作,负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作;负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。
(五)综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和执法力量,在辖区内开展联合执法工作。按有关规定,尹集镇设置纪委(监察室)、人民武装部、人大办公室等机构,履行相关职责,接受乡党委的领导,不计入机构限额。尹集镇工会、妇联和共青团等群众团体机构,按照有关法规和章程设置,履行相应职能。
(二)参照公务员法管理单位
我单位为政府机关,系行政单位,不属于参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
1.公益一类单位0个。
2.公益二类单位0个。
(四)派驻机构
我单位无派驻机构。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2022年收入预算752.966171万元,其中:当年财政拨款收入636.743444万元,比2021年预算减少2.920556万元,下降0.46%,下降的主要原因是人员变动。包括:一般公共预算财政拨款收入636.743444万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入116.222727万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2022年支出预算752.966171万元,其中:当年财政拨款预算636.743444万元,比2021年预算减少2.920556万元,下降0.46%,下降的主要原因是人员减少。
2022年支出预算主要包括:
1.一般公共服务支出659.535911万元,比2021年预算减少81.094112万元,减少14.02%,减少的主要原因是人员减少,工资福利减少。
2.社会保障和就业支出66.439296万元,比2021年预算减少19.98万元,下降23.1%,下降的主要原因是人员减少,养老金缴费减少。
3.卫生健康支出26.990964万元,比2021年增加1.400964万元,增长5.47%,增加的原因是今年起干部职工医疗保险由我单位列入部门预算。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出636.743444万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出636.74万元,比2021年预算减少2.92万元,下降0.46%,下降的主要原因是人员减少。
(二)项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2021年预算减少0万元。
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费项目0个。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,比2021年预算减少(或增加)0万元,下降(或增长)0%,下降(或增长)的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。2022年拟出国0次,0人,预计经费0万元。
(二)公务接待费0万元,比2021年预算减少(或增加)0万元,下降(或增长)0%,下降(或增长)的主要原因是我单位无公务接待费。2022年拟接待0团次,0人。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2021年预算减少4.1万元,下降100%,下降的主要原因是今年我单位没有产生此类费用。
(四)培训费1.107322万元,较2021年增加1.107322万元,增长100%,增长的主要原因是我单位今年培训活动增多。
(五)会议费0万元,较2021年减少(或增加)0万元,下降(或增长)0%,下降(或增长)的主要原因是我单位无该项费用。
(六)机关运行费48.107322万元,较2021年增加2.107322万元,增长4.58%。分别是办公室20万元;水费0.6万元;电费16万元;邮电费1.3万元;差旅费5万元;培训费1.107322万元;劳务费4.1万元。增长的主要原因是培训费和邮电费预算数有所增加,物价上涨导致机关运行费增加。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022年预算,政府性基金预算支出0万元,主要是我单位无该项费用。
(二)非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元,主要是我单位无该项收入。
(三)政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为460.258785万元。其中:办公用房2268.44平方米,价值218.53万元。部门及所属预算单位共有公务用车1 辆,价值7.49万元(其中:在用1辆,价值7.49万元;停用封存0辆,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元)。单价20万元以上的设备价0万元。2022年拟采购固定资产约5万元。
(五)重点项目情况
本单位2022年无重点项目
(六)关于2021年结转结余情况的说明
因2021的预算正在执行中,结转结余无法确定,因此2022年部门预算中不包括2021年结转结余资金。
七、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况
2021年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。